Dados do Empenho:

Número:02010441

Valor Total do Empenho:R$ 2.400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 962.911,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010441.005

Valor Total da Liquidação:R$ 100.463,27

Valor Total Liquidado:R$ 100.463,27

Pagamento 18060318

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 100.463,27

Valor Líquido Pago: R$ 100.463,27


Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º/2025 DO SETOR ADMINISTRATIVO DO IPM.