Dados do Empenho:

Número:17030009

Valor Total do Empenho:R$ 19.320,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.320,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:17030009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.388,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.179,34

Pagamento 23060020

Pago em: 23/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA (08.077.211/0001-34)

Valor Total: R$ 17.388,00

Valor do IRRF: R$ 208,66

Valor Líquido Pago: R$ 17.179,34


Histórico:

04/2025