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- Pagamento Nº 18060327
Número:02010177
Valor Total do Empenho:R$ 1.138.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 315.201,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 822.798,85
Número:02010177.007
Valor Total da Liquidação:R$ 21.978,89
Valor Total Liquidado:R$ 21.978,89
Pagamento 18060327
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 21.978,89
Valor Líquido Pago: R$ 21.978,89
Histórico: