Dados do Empenho:

Número:02010668

Valor Total do Empenho:R$ 20.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.676.255,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.323.744,61

Dados da Liquidação:

Número:02010668.006

Valor Total da Liquidação:R$ 838.638,20

Valor Total Liquidado:R$ 838.221,11

Pagamento 18060325

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 838.638,20

Valor Líquido Pago: R$ 838.221,11


Histórico:

fopag-adiantamento 13º -contrato temporario -hospital-comp. junho/2025