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- Pagamento Nº 23060028
Número:17020012
Valor Total do Empenho:R$ 44.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 44.154,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 246,00
Número:17020012.001
Valor Total da Liquidação:R$ 20.179,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.936,85
Pagamento 23060028
Pago em: 23/06/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total: R$ 20.179,00
Valor do IRRF: R$ 242,15
Valor Líquido Pago: R$ 19.936,85
Histórico:
Solicitação de liquidação referente aquisição de material médico hospitalar, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico nº14.024/2023 e ata de registro de preço nº14.002/2024, sob contrato nº1490.25.01.08.05