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- Pagamento Nº 18060364
Número:02010250
Valor Total do Empenho:R$ 3.030.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.123.399,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.006.600,68
Número:02010250.006
Valor Total da Liquidação:R$ 61.399,26
Valor Total Liquidado:R$ 60.860,37
Pagamento 18060364
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 61.399,26
Valor Líquido Pago: R$ 60.860,37
Histórico:
DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA