Dados do Empenho:

Número:02010479

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.734.181,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 265.818,60

Dados da Liquidação:

Número:02010479.006

Valor Total da Liquidação:R$ 449.893,77

Valor Total Liquidado:R$ 448.541,47

Pagamento 18060366

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 449.893,77

Valor Líquido Pago: R$ 448.541,47


Histórico: