Dados do Empenho:

Número:02060057

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 247.768,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.231,12

Dados da Liquidação:

Número:02060057.001

Valor Total da Liquidação:R$ 53.327,80

Valor Total Liquidado:R$ 50.523,56

Pagamento 23060094

Pago em: 23/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 53.327,80

Valor Líquido Pago: R$ 50.523,56


Histórico:

liquidação "Complementar" da Fatura 166855888 Enel CCER, + 2.804,24 de IRF, conforme descritos em anexo.