Dados do Empenho:

Número:02050038

Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 140.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02050038.002

Valor Total da Liquidação:R$ 46.181,57

Valor Total Liquidado:R$ 46.181,57

Pagamento 23060096

Pago em: 23/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 46.181,57

Valor Líquido Pago: R$ 46.181,57


Histórico: