Dados do Empenho:

Número:07030012

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07030012.004

Valor Total da Liquidação:R$ 246,90

Valor Total Liquidado:R$ 246,90

Pagamento 23060099

Pago em: 23/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 246,90

Valor Líquido Pago: R$ 246,90


Histórico:

LIQUIDAÇÃO MAIO:2025 -CONTRATO N°1701.21.12.27.01 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER E ANEXO JUVENTUDE.