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- Pagamento Nº 23060099
Número:07030012
Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 23060099
Pago em: 23/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 246,90
Valor Líquido Pago: R$ 246,90
Histórico:
LIQUIDAÇÃO MAIO:2025 -CONTRATO N°1701.21.12.27.01 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER E ANEXO JUVENTUDE.