Dados do Empenho:

Número:02010189

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.536,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.463,33

Dados da Liquidação:

Número:02010189.007

Valor Total da Liquidação:R$ 964,40

Valor Total Liquidado:R$ 964,40

Pagamento 24060005

Pago em: 24/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)

Valor Total: R$ 964,40

Valor Líquido Pago: R$ 964,40


Histórico:

Serviço de fornecimento de água bruta no Centro Administrativo, referente ao mês de Maio de 2025.