Dados do Empenho:

Número:02010859

Valor Total do Empenho:R$ 268.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 149.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 119.200,00

Dados da Liquidação:

Número:02010859.004

Valor Total da Liquidação:R$ 30.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.515,20

Pagamento 24060016

Pago em: 24/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA (00.087.877/0001-61)

Valor Total: R$ 30.400,00

Valor do ISS: R$ 1.520,00

Valor do IRRF: R$ 364,80

Valor Líquido Pago: R$ 28.515,20


Histórico:

SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2025.