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- Pagamento Nº 24060016
Número:02010859
Valor Total do Empenho:R$ 268.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 149.600,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 119.200,00
Número:02010859.004
Valor Total da Liquidação:R$ 30.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.515,20
Pagamento 24060016
Pago em: 24/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA (00.087.877/0001-61)
Valor Total: R$ 30.400,00
Valor do ISS: R$ 1.520,00
Valor do IRRF: R$ 364,80
Valor Líquido Pago: R$ 28.515,20
Histórico:
SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2025.