Dados do Empenho:

Número:17030023

Valor Total do Empenho:R$ 7.953,60

Valor Total Liquidado:R$ 3.976,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.976,80

Dados da Liquidação:

Número:17030023.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.976,80

Valor Total Liquidado:R$ 3.929,08

Pagamento 24060142

Pago em: 24/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 3.976,80

Valor do IRRF: R$ 47,72

Valor Líquido Pago: R$ 3.929,08


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS DO LOTE 02), DESTINADOS À SECRETARIA DE GOVERNO, NO MÊS DE ABRIL.