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- Pagamento Nº 24060142
Número:17030023
Valor Total do Empenho:R$ 7.953,60
Valor Total Liquidado:R$ 3.976,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.976,80
Número:17030023.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.976,80
Valor Total Liquidado:R$ 3.929,08
Pagamento 24060142
Pago em: 24/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Valor Total: R$ 3.976,80
Valor do IRRF: R$ 47,72
Valor Líquido Pago: R$ 3.929,08
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS DO LOTE 02), DESTINADOS À SECRETARIA DE GOVERNO, NO MÊS DE ABRIL.