- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 24060154
Número:02010798
Valor Total do Empenho:R$ 89.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 69.673,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.326,84
Número:02010798.004
Valor Total da Liquidação:R$ 11.899,89
Valor Total Liquidado:R$ 11.899,89
Pagamento 24060154
Pago em: 24/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 60 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Credor: CYBELLY MARQUES SILVANO ME (06.183.977/0001-78)
Valor Total: R$ 11.899,89
Valor Líquido Pago: R$ 11.899,89
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 18362, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.