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- Pagamento Nº 24060156
Número:01040098
Valor Total do Empenho:R$ 10.484,64
Valor Total Liquidado:R$ 7.403,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.080,68
Número:01040098.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.355,80
Valor Total Liquidado:R$ 2.108,44
Pagamento 24060156
Pago em: 24/06/2025Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 2.355,80
Valor do ISS: R$ 126,20
Valor do IRRF: R$ 121,16
Valor Líquido Pago: R$ 2.108,44
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL N° 3937040, REFERENTE AS PLACAS PBX3I38, POX-8B30, RED-9G96, SAP-5B57, SAS-0H49, SAU-6J81, SAY-1D10, SBE-2I00, SBE-4C69, SBF-2A70, SBG-6C90, SBM-4B60, SBM-4H50, REFERENTE AOS DIAS 03 a 30 DO MÊS DE ABRIL DE 2025.