Dados do Empenho:

Número:01040098

Valor Total do Empenho:R$ 10.484,64

Valor Total Liquidado:R$ 7.403,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.080,68

Dados da Liquidação:

Número:01040098.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.355,80

Valor Total Liquidado:R$ 2.108,44

Pagamento 24060156

Pago em: 24/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 2.355,80

Valor do ISS: R$ 126,20

Valor do IRRF: R$ 121,16

Valor Líquido Pago: R$ 2.108,44


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL N° 3937040, REFERENTE AS PLACAS PBX3I38, POX-8B30, RED-9G96, SAP-5B57, SAS-0H49, SAU-6J81, SAY-1D10, SBE-2I00, SBE-4C69, SBF-2A70, SBG-6C90, SBM-4B60, SBM-4H50, REFERENTE AOS DIAS 03 a 30 DO MÊS DE ABRIL DE 2025.