- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 24060170
Número:02010409
Valor Total do Empenho:R$ 87.438,00
Valor Total Liquidado:R$ 36.432,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.005,50
Número:02010409.003
Valor Total da Liquidação:R$ 7.286,50
Valor Total Liquidado:R$ 7.286,50
Pagamento 24060170
Pago em: 24/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Sub-elemento de Despesa 01 - AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
Credor: CENTRAL DAS CORREIAS E CORRENTES LTDA (17.945.848/0001-96)
Valor Total: R$ 7.286,50
Valor Líquido Pago: R$ 7.286,50
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas referente à subvenção econômica de aluguel à Empresa Central das Correias e Correntes.