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- Pagamento Nº 24060177
Número:02011130
Valor Total do Empenho:R$ 86.854,50
Valor Total Liquidado:R$ 86.725,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 129,40
Número:02011130.004
Valor Total da Liquidação:R$ 11.943,62
Valor Total Liquidado:R$ 11.610,39
Pagamento 24060177
Pago em: 24/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 11.943,62
Valor do ISS: R$ 333,23
Valor Líquido Pago: R$ 11.610,39
Histórico:
Fornecimento quentinhas para o Pátio de Manutenção, durante o mês de abril de 2025.