Dados do Empenho:

Número:02011130

Valor Total do Empenho:R$ 86.854,50

Valor Total Liquidado:R$ 86.725,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 129,40

Dados da Liquidação:

Número:02011130.004

Valor Total da Liquidação:R$ 11.943,62

Valor Total Liquidado:R$ 11.610,39

Pagamento 24060177

Pago em: 24/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 11.943,62

Valor do ISS: R$ 333,23

Valor Líquido Pago: R$ 11.610,39


Histórico:

Fornecimento quentinhas para o Pátio de Manutenção, durante o mês de abril de 2025.