Dados do Empenho:

Número:02010753

Valor Total do Empenho:R$ 261.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 132.295,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 128.704,50

Dados da Liquidação:

Número:02010753.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.221,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.221,00

Pagamento 24060181

Pago em: 24/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM

Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Valor Total: R$ 1.221,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.221,00


Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTES À GESTÃO, DIGITALIZAÇÃO E TRASLADO DO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0810.22.12.07.01, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.021/2022, PERÍODO MAIO 2025, NF 2049