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- Pagamento Nº 24060183
Número:02010741
Valor Total do Empenho:R$ 28.630,25
Valor Total Liquidado:R$ 28.627,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,55
Número:02010741.004
Valor Total da Liquidação:R$ 5.743,40
Valor Total Liquidado:R$ 5.674,48
Pagamento 24060183
Pago em: 24/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 5.743,40
Valor do IRRF: R$ 68,92
Valor Líquido Pago: R$ 5.674,48
Histórico:
FORNECIMENTO DE PEÇAS VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VOLKSWAGEN NEOBUS 8.160 PLACA RIG3F79, NF 6136 FEVEREIRO/2025