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- Pagamento Nº 24060189
Número:07020053
Valor Total do Empenho:R$ 133.589,36
Valor Total Liquidado:R$ 46.773,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.815,90
Número:07020053.004
Valor Total da Liquidação:R$ 9.566,68
Valor Total Liquidado:R$ 9.566,68
Pagamento 24060189
Pago em: 24/06/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total: R$ 9.566,68
Valor Líquido Pago: R$ 9.566,68
Histórico:
Referente à liquidação complementar da prestação de serviço de locação de 5 (cinco) veículos, sendo: 01 (um) veículo tipo pickup Strada; 04 (quatro) veículos tipo sedan (sendo 03 Chevrolet Onix e 01 Hyundai HB20), contratados para o mês de fevereiro/2025, conforme Nota Fiscal nº 3268. Nesta etapa, está sendo liquidado o valor restante, conforme detalhamento abaixo: Veículo 1 – Fiat Strada Placa: RID6F27, Valor mensal contratado: R$ 2.497,50, Valor anteriormente liquidado: R$ 524,47, Valor complementar liquidado: R$ 1.973,03. Veículos tipo Sedan, Valor mensal contratado (cada): R$ 2.476,19, Chevrolet Onix – Placa: SBH5J50, Chevrolet Onix – Placa: SBR1C20, Chevrolet Onix – Placa: SBH9E40, Hyundai HB20 – Placa: SBM6G90, Valor total devido pelos 4 veículos: R$ 9.904,76, Valor anteriormente liquidado: R$ 2.311,11, Valor complementar liquidado: R$ 7.593,65, (R$ 1.898,41 por veículo), Total desta liquidação: R$ 9.566,68. Competência: Fevereiro/2025 Nota Fiscal: 3268