Dados do Empenho:

Número:02010095

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 97.616,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.383,74

Dados da Liquidação:

Número:02010095.006

Valor Total da Liquidação:R$ 5.884,86

Valor Total Liquidado:R$ 5.884,86

Pagamento 18060389

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 5.884,86

Valor Líquido Pago: R$ 5.884,86


Histórico:

fopag-adiantamento 13º -pensoes especiais -efetivos- srhp. comp. junho/2025