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- Pagamento Nº 25060008
Número:02010915
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.570,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 429,51
Pagamento 25060008
Pago em: 25/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)
Valor Total: R$ 444,88
Valor Líquido Pago: R$ 444,88
Histórico:
liquidação referente aos serviços de fornecimento de água e esgoto do ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO ALMIR DUTRA - AV. ESTRUTURANTES, 204 - PARQUE ANTÔNIO JUSTA, conforme nº de fatura 000269749, e de referência ao mês de MAIO de 2025.