Dados do Empenho:

Número:02010915

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.570,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 429,51

Dados da Liquidação:

Número:02010915.005

Valor Total da Liquidação:R$ 444,88

Valor Total Liquidado:R$ 444,88

Pagamento 25060008

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)

Valor Total: R$ 444,88

Valor Líquido Pago: R$ 444,88


Histórico:

liquidação referente aos serviços de fornecimento de água e esgoto do ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO ALMIR DUTRA - AV. ESTRUTURANTES, 204 - PARQUE ANTÔNIO JUSTA, conforme nº de fatura 000269749, e de referência ao mês de MAIO de 2025.