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- Pagamento Nº 25060019
Número:10010005
Valor Total do Empenho:R$ 19.060,56
Valor Total Liquidado:R$ 9.530,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.530,28
Número:10010005.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.588,38
Valor Total Liquidado:R$ 1.512,14
Pagamento 25060019
Pago em: 25/06/2025Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total: R$ 1.588,38
Valor Líquido Pago: R$ 1.512,14
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 5450849203 DO CONTRATO Nº 0710.23.10.25.01 DA EMPRESA TIM S/A