Dados do Empenho:

Número:10010005

Valor Total do Empenho:R$ 19.060,56

Valor Total Liquidado:R$ 9.530,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.530,28

Dados da Liquidação:

Número:10010005.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.588,38

Valor Total Liquidado:R$ 1.512,14

Pagamento 25060019

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total: R$ 1.588,38

Valor Líquido Pago: R$ 1.512,14


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 5450849203 DO CONTRATO Nº 0710.23.10.25.01 DA EMPRESA TIM S/A