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- Pagamento Nº 25060097
Número:02060053
Valor Total do Empenho:R$ 1.116.230,00
Valor Total Liquidado:R$ 694.822,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02060053.005
Valor Total da Liquidação:R$ 1.524,58
Valor Total Liquidado:R$ 1.524,58
Pagamento 25060097
Pago em: 25/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.524,58
Valor Líquido Pago: R$ 1.524,58
Histórico: