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- Pagamento Nº 25060119
Número:01040088
Valor Total do Empenho:R$ 160.080,00
Valor Total Liquidado:R$ 132.114,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.965,28
Número:01040088.002
Valor Total da Liquidação:R$ 75.460,32
Valor Total Liquidado:R$ 74.554,80
Pagamento 25060119
Pago em: 25/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1750000000 - CIDE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)
Valor Total: R$ 75.460,32
Valor do IRRF: R$ 905,52
Valor Líquido Pago: R$ 74.554,80
Histórico: