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- Pagamento Nº 25060126
Número:02010767
Valor Total do Empenho:R$ 1.591.870,91
Valor Total Liquidado:R$ 854.141,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 737.729,75
Número:02010767.004
Valor Total da Liquidação:R$ 213.072,24
Valor Total Liquidado:R$ 208.810,80
Pagamento 25060126
Pago em: 25/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total: R$ 213.072,24
Valor do ISS: R$ 4.261,44
Valor Líquido Pago: R$ 208.810,80
Histórico: