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- Pagamento Nº 20060098
Número:02010320
Valor Total do Empenho:R$ 790.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 531.127,53
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 258.872,47
Número:02010320.011
Valor Total da Liquidação:R$ 4.823,16
Valor Total Liquidado:R$ 4.823,16
Pagamento 20060098
Pago em: 20/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 4.823,16
Valor Líquido Pago: R$ 4.823,16
Histórico: