- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26060001
Número:02010192
Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.140,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.859,70
Pagamento 26060001
Pago em: 26/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: CARTORIO PAULA COSTA (05.545.488/0001-56)
Valor Total: R$ 162,90
Valor Líquido Pago: R$ 162,90
Histórico: