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- Pagamento Nº 26060009
Número:28020006
Valor Total do Empenho:R$ 781.957,64
Valor Total Liquidado:R$ 781.957,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:28020006.002
Valor Total da Liquidação:R$ 155.644,84
Valor Total Liquidado:R$ 155.644,84
Pagamento 26060009
Pago em: 26/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)
Valor Total: R$ 155.644,84
Valor Líquido Pago: R$ 155.644,84
Histórico: