Dados do Empenho:

Número:28020006

Valor Total do Empenho:R$ 781.957,64

Valor Total Liquidado:R$ 781.957,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:28020006.002

Valor Total da Liquidação:R$ 155.644,84

Valor Total Liquidado:R$ 155.644,84

Pagamento 26060009

Pago em: 26/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)

Valor Total: R$ 155.644,84

Valor Líquido Pago: R$ 155.644,84


Histórico: