Dados do Empenho:

Número:06020019

Valor Total do Empenho:R$ 128.076,46

Valor Total Liquidado:R$ 49.593,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.483,22

Dados da Liquidação:

Número:06020019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 25.502,10

Valor Total Liquidado:R$ 23.385,42

Pagamento 26060027

Pago em: 26/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: EMPREENDIMENTOS G-QUATRO TURISMO E TRANSPORTE LTDA (07.961.187/0001-39)

Valor Total: R$ 25.502,10

Valor do INSS: R$ 841,57

Valor do ISS: R$ 1.275,11

Valor Líquido Pago: R$ 23.385,42


Histórico:

Prestação do serviço de locação de veículos tipo ônibus (Caminhada pela Paz 2025) Março/2025 Nf 2602