Dados do Empenho:

Número:07020045

Valor Total do Empenho:R$ 105.671,60

Valor Total Liquidado:R$ 46.633,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.037,68

Dados da Liquidação:

Número:07020045.002

Valor Total da Liquidação:R$ 9.922,11

Valor Total Liquidado:R$ 9.922,11

Pagamento 26060042

Pago em: 26/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 9.922,11

Valor Líquido Pago: R$ 9.922,11


Histórico: