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- Pagamento Nº 26060042
Número:07020045
Valor Total do Empenho:R$ 105.671,60
Valor Total Liquidado:R$ 46.633,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.037,68
Número:07020045.002
Valor Total da Liquidação:R$ 9.922,11
Valor Total Liquidado:R$ 9.922,11
Pagamento 26060042
Pago em: 26/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total: R$ 9.922,11
Valor Líquido Pago: R$ 9.922,11
Histórico: