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- Pagamento Nº 27060021
Número:07020043
Valor Total do Empenho:R$ 26.753,63
Valor Total Liquidado:R$ 14.329,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.424,34
Número:07020043.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.484,85
Valor Total Liquidado:R$ 2.365,58
Pagamento 27060021
Pago em: 27/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0290 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Fonte 1899000000 - Outros Recursos Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)
Valor Total: R$ 2.484,85
Valor do IRRF: R$ 119,27
Valor Líquido Pago: R$ 2.365,58
Histórico: