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- Pagamento Nº 27060044
Número:02010751
Valor Total do Empenho:R$ 282.723,24
Valor Total Liquidado:R$ 159.556,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 123.166,56
Número:02010751.005
Valor Total da Liquidação:R$ 11.196,96
Valor Total Liquidado:R$ 9.819,74
Pagamento 27060044
Pago em: 27/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 11.196,96
Valor do INSS: R$ 615,83
Valor do ISS: R$ 223,94
Valor do IRRF: R$ 537,45
Valor Líquido Pago: R$ 9.819,74
Histórico: