Dados do Empenho:

Número:05050017

Valor Total do Empenho:R$ 308.910,40

Valor Total Liquidado:R$ 308.897,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12,48

Dados da Liquidação:

Número:05050017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 308.897,92

Valor Total Liquidado:R$ 295.306,41

Pagamento 27060137

Pago em: 27/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Valor Total: R$ 308.897,92

Valor do ISS: R$ 6.177,96

Valor do IRRF: R$ 7.413,55

Valor Líquido Pago: R$ 295.306,41


Histórico:

Despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de transporte de passageiros por ônibus que atenderá aos deslocamentos intramunicipais no Município de Maracanaú, de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao período 21/04/2025 à 30/04/2025.