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- Pagamento Nº 27060144
Número:03020102
Valor Total do Empenho:R$ 323.755,65
Valor Total Liquidado:R$ 270.181,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.574,00
Número:03020102.002
Valor Total da Liquidação:R$ 63.304,54
Valor Total Liquidado:R$ 62.544,89
Pagamento 27060144
Pago em: 27/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 63.304,54
Valor do IRRF: R$ 759,65
Valor Líquido Pago: R$ 62.544,89
Histórico: