Dados do Empenho:

Número:03020024

Valor Total do Empenho:R$ 10.206,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.206,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020024.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.206,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.083,53

Pagamento 27060185

Pago em: 27/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)

Valor Total: R$ 10.206,00

Valor do IRRF: R$ 122,47

Valor Líquido Pago: R$ 10.083,53


Histórico: