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- Pagamento Nº 27060187
Número:03020055
Valor Total do Empenho:R$ 36.923,75
Valor Total Liquidado:R$ 36.923,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020055.001
Valor Total da Liquidação:R$ 36.923,75
Valor Total Liquidado:R$ 36.923,75
Pagamento 27060187
Pago em: 27/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
Credor: ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA (42.107.381/0001-52)
Valor Total: R$ 36.923,75
Valor Líquido Pago: R$ 36.923,75
Histórico: