Dados do Empenho:

Número:03020055

Valor Total do Empenho:R$ 36.923,75

Valor Total Liquidado:R$ 36.923,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020055.001

Valor Total da Liquidação:R$ 36.923,75

Valor Total Liquidado:R$ 36.923,75

Pagamento 27060187

Pago em: 27/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Credor: ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA (42.107.381/0001-52)

Valor Total: R$ 36.923,75

Valor Líquido Pago: R$ 36.923,75


Histórico: