Dados do Empenho:

Número:02010384

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 123.621,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 176.378,80

Dados da Liquidação:

Número:02010384.007

Valor Total da Liquidação:R$ 14.518,65

Valor Total Liquidado:R$ 14.518,65

Pagamento 30060002

Pago em: 30/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 14.518,65

Valor Líquido Pago: R$ 14.518,65


Histórico:

07/2025