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- Pagamento Nº 30060010
Número:02060083
Valor Total do Empenho:R$ 20.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.619,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.880,70
Número:02060083.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.619,30
Valor Total Liquidado:R$ 4.619,30
Pagamento 30060010
Pago em: 30/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 4.619,30
Valor Líquido Pago: R$ 4.619,30
Histórico: