Dados do Empenho:

Número:02010405

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 105.101,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.898,17

Dados da Liquidação:

Número:02010405.006

Valor Total da Liquidação:R$ 14.407,83

Valor Total Liquidado:R$ 14.374,47

Pagamento 25060299

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 14.407,83

Valor Líquido Pago: R$ 14.374,47


Histórico: