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- Pagamento Nº 25060313
Número:25020004
Valor Total do Empenho:R$ 264.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 100.732,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 163.267,34
Número:25020004.008
Valor Total da Liquidação:R$ 34.151,43
Valor Total Liquidado:R$ 19.380,53
Pagamento 25060313
Pago em: 25/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 34.151,43
Valor Líquido Pago: R$ 19.380,53
Histórico: