Dados do Empenho:

Número:03060017

Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.400,00

Dados da Liquidação:

Número:03060017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Pagamento 26060099

Pago em: 26/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00


Histórico:

Ref. Fopag Aux. Financeiro Comp. Jun/2025 [Semic].