- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 25060368
Número:02060076
Valor Total do Empenho:R$ 14.419,16
Valor Total Liquidado:R$ 14.419,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02060076.001
Valor Total da Liquidação:R$ 14.419,16
Valor Total Liquidado:R$ 14.419,16
Pagamento 25060368
Pago em: 25/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 14.419,16
Valor Líquido Pago: R$ 14.419,16
Histórico: