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- Pagamento Nº 25060373
Número:02010253
Valor Total do Empenho:R$ 320.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 135.575,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 184.424,22
Número:02010253.007
Valor Total da Liquidação:R$ 20.889,76
Valor Total Liquidado:R$ 15.458,72
Pagamento 25060373
Pago em: 25/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 20.889,76
Valor Líquido Pago: R$ 15.458,72
Histórico: