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- Pagamento Nº 25060433
Número:02010025
Valor Total do Empenho:R$ 1.340.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 729.747,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 610.252,20
Número:02010025.022
Valor Total da Liquidação:R$ 5.175,16
Valor Total Liquidado:R$ 4.777,71
Pagamento 25060433
Pago em: 25/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 5.175,16
Valor Líquido Pago: R$ 4.777,71
Histórico:
FOPAG-COMISSI 03- PGM, COMP. JUNHO/2025