Dados do Empenho:

Número:02010272

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 55.648,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.351,85

Dados da Liquidação:

Número:02010272.014

Valor Total da Liquidação:R$ 574,01

Valor Total Liquidado:R$ 574,01

Pagamento 26060202

Pago em: 26/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 574,01

Valor Líquido Pago: R$ 574,01


Histórico:

Ref. Fopag Estagiários 02 Comp. Jun/2025 - [Semasa].