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- Pagamento Nº 25060780
Número:02010026
Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 121.985,38
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.014,62
Número:02010026.005
Valor Total da Liquidação:R$ 11.385,32
Valor Total Liquidado:R$ 4.551,24
Pagamento 25060780
Pago em: 25/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 11.385,32
Valor Líquido Pago: R$ 4.551,24
Histórico: