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- Pagamento Nº 20060234
Número:02010726
Valor Total do Empenho:R$ 640.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 180.150,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 459.849,28
Número:02010726.004
Valor Total da Liquidação:R$ 55.935,70
Valor Total Liquidado:R$ 55.935,70
Pagamento 20060234
Pago em: 20/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 55.935,70
Valor Líquido Pago: R$ 55.935,70
Histórico: