Dados do Empenho:

Número:02010399

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 251.468,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 748.531,73

Dados da Liquidação:

Número:02010399.006

Valor Total da Liquidação:R$ 52.780,47

Valor Total Liquidado:R$ 52.780,47

Pagamento 25060861

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 52.780,47

Valor Líquido Pago: R$ 52.780,47


Histórico:

fopag-auxilio doença-efetivos-hospital, comp. junho-2025