- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20060255
Número:02010052
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 467.230,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 532.769,03
Número:02010052.004
Valor Total da Liquidação:R$ 87.008,44
Valor Total Liquidado:R$ 87.008,44
Pagamento 20060255
Pago em: 20/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 87.008,44
Valor Líquido Pago: R$ 87.008,44
Histórico: